为做好集团公司2018年度财务预算编制工作,集团公司于近日正式启动2018年度财务预算编制工作。
2018年度财务预算分为资金收支预算和经费预算两部分。资金收支预算坚持以现金流量管理为核心,在细化各类资金计划的基础上,做好资金平衡预算;在盘活存量资金的前提下,优选融资对象和融资方式,实现多渠道低成本融资,做好资金保障和资金接续安排,维护资金链安全。同时更加突出对办公经费的控制,坚决落实中央“八项规定”及郑州市相关规定,从细从严从紧安排费用预算。
与以往年度相比,2018年度资金收支预算范围有所扩大,将实控子公司纳入资金收支预算范围,进一步提升了集团公司预算编制的科学性和精准性。
在集团公司领导班子的正确领导下,在全体员工的共同努力下,集团公司2018年度财务预算编制工作将会顺利完成,财务预算管理工作水平将迈向新的台阶。