根据集团公司《内部审计制度》相关规定及年度工作计划安排,集团公司委托大华会计师事务所先后对集团公司及郑州建投工程咨询公司等11家控(参)股子公司,就2014年度生产经营情况、内部控制制度建立及执行情况、财务工作及会计信息规范性等情况进行了审计。
此次内部审计工作加强了对集团公司及控(参)股子公司管理和监督,堵塞漏洞,防患未然,强化了内部控制和风险防控管理能力,促进了集团及各控(参)股子公司向健康、稳定的方向发展。在今后的内部审计工作中我们要不断改进工作方法,履行好内部审计的监督、服务、评价职能,不断提高内部审计工作质量,积极为集团及控(参)股子公司的良性运营献言献策,充分发挥好参谋和助手的作用。